内部审计,关于内部审计的所有信息
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全球微速讯:空客在7月份交付超过45架商用飞机
中国航空新闻网讯:据路透社8月2日报道,当地时间8月2日,两名业内消息人士称,空客在7月份交付了45架客机。但空客拒绝就这一未经审计的数据置08月03日 15:40
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自治区审计厅启动2022年内部审计业务质量检查工作
为做好新形势下内部审计指导监督工作,促进单位内部审计工作提质增效,2022年,自治区审计厅将内部审计指导监督工作与审计业务工作同安排、同04月19日 14:11
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【基层动态】开封审计局召开内部审计统计调查工作推进会
近日,为全面落实审计署《内部审计统计调查制度》要求和省审计厅部署,及时、准确完成好内部审计机构、人员基本情况和内审工作开展情况统计 04月11日 19:37
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中科云网(002306.SZ)公布消息:财务总监和内部审计负责人拟合计减持不超200万股
中科云网(002306 SZ)公布,持有公司股份400万股(占公司总股本的0 48%)的公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清,拟在减持计划公告之日起15 06月15日 13:41
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河南全面启动内部审计统计调查工作 采取省市县三级审计机关分级负责制
为全面、准确、完整掌握内部审计机构、人员基本情况和内部审计工作开展情况,做好新形势下内部审计指导监督工作,按照审计署统一部署要求, 03月02日 08:20
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内部审计部门未有效履职 ST沈机收监管函
2月25日,深交所对*ST沈机(000410)下发监管函。根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对沈阳机床股份有限公司采取责令改正措施 02月26日 15:04
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内部审计准则是什么意思?怎么理解呢?
内部审计准则是指内部审计人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则。内部审计是采用一种系统化、规范化的方法来对机构的风险管理、控制及监 01月08日 10:47
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国资委:进一步完善内部审计管理体制机制 强化内部审计监督
(三)不断完善集团统一管控的内部审计管理体制。强化集团总部对内部审计工作统一管控,统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源,加快形成“上审下”的内部审计管理10月12日 14:15
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晋江市开展政府相关债务内部审计 规范政府举债融资机制
一是开展政府相关债务内部审计。聘请会计事务所独立开展政府相关债务进行审计,甄别债务类型,划清偿债责任,做好政府债务和企业债务分离, 01月11日 11:14
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晋江市开展政府相关债务内部审计 规范政府举债融资机制
一是开展政府相关债务内部审计。聘请会计事务所独立开展政府相关债务进行审计,甄别债务类型,划清偿债责任,做好政府债务和企业债务分离, 01月11日 11:14
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一是开展政府相关债务内部审计。聘请会计事务所独立开展政府相关债务进行审计,甄别债务类型,划清偿债责任,做好政府债务和企业债务分离, 01月11日 11:14